11月23日上午,市国资委、审计局至集团开展2021年度内审和监事会工作专项考核,集团公司纪委书记翁光明、监事会主席缪来喜及审计法务部相关人员陪同检查。

会上,检查组对集团2021年度内审和监事会汇报材料、自评表、调查表等相关台账资料进行了检查,相关人员对检查组提出的问题进行了详细解答。检查组充分肯定了集团今年的内审及监事会工作,并对今后的内审和监事会工作提出了更高的要求和期望。
翁光明表示,内审工作要突出重点,加强整改力度,提高审计工作的广度和深度;监事会要进一步健全工作机制,完善监事会监督职能,创新监督检查工作的方式方法。