12月7日上午,集团财务总监钱志军主持召开审计整改专题会议。审计法务部、财务结算部及相关单位负责人参加。

会上,各单位逐条汇报落实情况,财务结算部、审计法务部就审计情况整改提出意见,钱志军对重要整改问题和尚未完成整改的问题逐条点评。各单位均表示将结合自身工作实际,按照规定时限,高质量完成整改任务。
钱志军强调,审计问题整改是审计闭环管理的重要环节,各单位要提高认识和站位,结合企业自身的实际情况,研究制定整改措施和实现路径,并通过强有力的执行力保证整改举措落实到位。要以整改促进企业规范管理,提升企业防范和化解各种经营风险的能力。